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    財(cái)稅快訊

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    附加稅減免的會(huì)計(jì)分錄

    增值稅減免后,附加稅怎么做賬務(wù)處理?

    借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:營(yíng)業(yè)外收入---補(bǔ)貼收入應(yīng)交增值稅(減免稅款) 賬務(wù)處理

    附加稅減免的會(huì)計(jì)分錄
    (圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

    1、企業(yè)實(shí)際收到即征即退、先征后退、先征稅后返還的增值稅,借記“銀行存款”科目,貸記“補(bǔ)貼收入”科目。

    2、對(duì)于直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“補(bǔ)貼收入”科目。

    附加稅減免的會(huì)計(jì)分錄
    (圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

    3、未設(shè)置“補(bǔ)貼收入”會(huì)計(jì)科目的企業(yè),應(yīng)增設(shè)“補(bǔ)貼收入”科目。

    4、企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交增值稅明細(xì)表”“已交稅金”項(xiàng)目下,增設(shè)“減免稅款”項(xiàng)目,反映企業(yè)按規(guī)定減免的增值稅款,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的記錄填列。

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